业务介绍:采购订单生成方式有3种:通过采购建议单、手工新增、从文件导入等方式生成采购订单。
业务背景:企业需要给供应商/工厂下单采购,从而实现计划采购,计划预售以及管理采购预付款的相关业务。
功能说明:采购订单界面包括新增、从文件导入、修改、复制、审核、强制修改、作废、终结、模板管理、打印、打印条码。
操作说明:采购订单的流程图如下所示。
下面以通过“新增”和“从文件导入”按钮为例来介绍。
①通过“新增”按钮
步骤1 选择“采购管理 > 采购管理 > 采购订单”,进入采购订单界面,如下图所示。
步骤2 单击“新增”。
步骤3 填写采购订单信息。
步骤4 单击“保存”,提示“保存成功”即新增采购订单成功。
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②通过“从文件导入”按钮
步骤1 选择“采购管理 > 采购管理 > 采购订单”,进入采购订单界面。
步骤2 单击“从文件导入”。
步骤3 单击“订单明细导入模板下载”,下载采购订单Excel模板。
步骤4 根据模板填写采购订单。
步骤5 在从文件导入界面填写采购订单信息。
步骤6 单击“订单明细”,选择填写好的模板。
步骤7 单击“保存”,查看导入结果即可。
---结束
注意事项:
1、 采购订单未审核的不可以删除,但是可以作废;作废的采购订单如果还需要,可以选中此作废的采购订单,单击“复制”,即可复制出一条与此采购订单信息完全相同的新采购订单出来。
2、 采购订单审核后会产生在途数,表示该采购订单的商品未入库数,有些供应商可能是分批发货,分批入库。可能有些商品之后都不再发货,不能入库了,需要把这些不能入库的商品的在途数清零,单击“终结”,即可将该采购订单的商品的在途数清零。
3、 审核采购订单时根据提示可以选择自动是否‘生成采购入库单’。
4、 采购订单新增时根据实际财务需求填写‘实际采购进价’,否则财务无法核算供应商账款(如‘商品资料’已填写采购价系统会自动带出)。
-------------2020年5月12日更新